11月13日上午,市市場監督管理局召開內部審計結果反饋會議,市局黨組成員、機關黨委書記吳建平主持會議并講話,市局內部審計工作組有關成員,經開區分局、市食藥檢測中心、市質檢所、市特檢所、市計量所主要負責人、分管財務工作領導、會計、出納參加會議。
會上,審計組向被審計的5個二級預算單位反饋了2022年度預算執行及財務收支情況審計結果和有關情況,并圍繞審計報告發現的主要問題、審計建議和整改要求進行了說明。5個獨立核算單位負責人對審計反饋問題做了表態發言,均表示對審計查出的問題照單全收,針對審計發現的問題,落實責任,明確措施,全面做好審計整改工作,并以此次審計為契機,全面提升單位內部管理能力。
吳建平指出,此次內部審計工作成效明顯,對于促進我局5個二級預算單位不斷規范內部管理、完善制度機制、防范風險隱患、促進廉政建設等方面具有重要作用。并對做好審計整改工作提出了要求。一是提高政治站位,堅決落實整改責任。審計整改工作是推動單位高質量發展的必然要求,是加強干部管理監督、促進黨風廉政建設的重要舉措,是提升內部管理水平的重要途徑。各單位要深刻認識審計發現問題整改的重要性,高度重視此次審計結果反饋的意見,認真抓好審計整改的具體工作,確保整改工作見底見效。二是強化政治擔當,持續抓實整改工作。要強化政治擔當,落實主體責任,對照反饋意見梳理審計發現的問題,研究制定整改措施,壓實整改責任,確保真整改、實整改、及時改和全面改。三要強化服務保障職能,建立長效管理機制。要認真分析研究審計發現問題的產生原因,深化審計成果運用,不斷完善建立制度機制,進一步提升單位的服務管理水平,達到“規范管理、高效服務“的目的。(機關紀委、財務科)
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